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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2512004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7727 打印纸/复印纸/传真纸 | 得力/deli7727 | 件 | 1.00 | 160 | 160 |
| 2 | 联想 DVD-RW-10片 光盘 | 联想/lenovoDVD-RW-10片 | 盒 | 1.00 | 40 | 40 |
| 3 | 得力6039剪刀(混)(把) | 得力/deli6039 | 把 | 1.00 | 12 | 12 |
| 4 | 天章 电脑连打纸241 4彩2等分 | 天章/TANGOTZ-241 | 包 | 4.00 | 100 | 400 |
| 5 | 南孚 5号电池 | 南孚/NANFU5号 | 个 | 3.00 | 2.5 | 7.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 贝丽克
联系电话: 183****0687
传真:
地址: **市**乡**路8号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: