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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8379
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 飞利浦 40W紫外线灯管 | 10 | 180.0 | 飞利浦/Philips\灭蝇灯管 | 验收通过 | |
| 2 | 收纳箱 收纳箱/盒/袋 | 5 | 95.0 | A\收纳箱 | 验收通过 | |
| 3 | 爱特福 家居消毒液 | 144 | 864.0 | 爱特福\84消毒液468ml | 验收通过 | |
| 4 | 雕牌 洗衣粉508克 洗衣液/洗衣粉 | 20 | 100.0 | 雕牌\洗衣粉508克 | 验收通过 | |
| 5 | 康师傅 方便面 礼品袋/盒 | 5 | 300.0 | 康师傅\方便面 | 验收通过 | |
| 6 | 开小灶 包装袋 自热饭 | 30 | 735.0 | 开小灶\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 爱特福84洁厕灵 洁厕剂 | 144 | 1008.0 | 爱特福\爱特福84洁厕灵 | 验收通过 | |
| 8 | 农夫山泉 矿泉水 | 5 | 140.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9893 快干** 印油/印泥/** | 10 | 120.0 | 得力/deli\9893 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5683 档案盒 A4塑料加厚文件盒 | 72 | 828.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 11 | 名仁 名仁 苏打水饮料 375ml*24(一箱24瓶) 苏打水 水具套装 | 5 | 275.0 | 名仁/minren\无型号 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |