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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********257201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 跳绳 | 其他家通用 | 根 | 100.00 | 14 | 1400 |
| 2 | 国产 跳绳 | 国产BZ-058 | 件 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 3 | 得力 SF888-B 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deliSF888-B | 支 | 6.00 | 3 | 18 |
| 4 | 晨光 RB5410 学生用笔记本 | 晨光/M GRB5410 | 本 | 100.00 | 5 | 500 |
| 5 | 晨光 ASC99307 奖状/证书 | 晨光/M GASC99307 | 张 | 50.00 | 1 | 50 |
| 6 | 晨光 AWP30717 铅笔 | 晨光/M GAWP30717 | 盒 | 6.00 | 10 | 60 |
| 7 | 得力 2034 美工刀 | 得力/deli2034 | 把 | 20.00 | 3 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄峰莹
联系电话: 156****3468
传真:
地址: **县汪**滨河街东1183号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: