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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30321 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 53.8 | 得力/deli\30321 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 71115 橡皮 | 10 | 25.0 | 得力/deli\71115 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S18-B 中性笔 | 3 | 95.25 | 得力/deli\S18-B | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5603 档案盒 | 10 | 142.1 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 6 | 87.96 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 53407 胶棒 | 10 | 38.0 | 得力/deli\53407 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7084 铅笔 | 2 | 19.6 | 得力/deli\7084 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 64104 档案袋 | 10 | 172.4 | 得力/deli\64104 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |