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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********946********2025003054
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7902 32K商务经典皮面本办公用品 会议记事本笔记本子文具 80张 黑色 | 得力/deli7902, | 本 | 12.00 | 8.83 | 105.96 |
| 2 | 马可 MARCO 8000E 铅笔2B | 马可 MARCO8000E, | 盒 | 7.00 | 7 | 49 |
| 3 | 毕加索 917 钢笔 | 毕加索/PIMIO917, | 套 | 1.00 | 92 | 92 |
| 4 | 莱特 32K 软面抄办公/学生用笔记本 | 莱特32K, | 本 | 90.00 | 1 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 许可
联系电话: 151****1294
传真:
地址: ******园区自由路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: