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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2025002605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 贵鑫 84消毒液500g 清洁液 学校 单位 办公室 户外 30瓶/箱 | 贵鑫84消毒液500g, | 箱 | 2.00 | 65 | 130 |
| 2 | 天卓 TK83100 丙烯马克笔 美术课 不透色防水手绘 diy 绘画 水彩笔 彩色笔 可叠色 幼儿园 塑料 玻璃 树叶 可画 | 天卓/TIZOTK83100, | 盒 | 20.00 | 16 | 320 |
| 3 | 得力 7101 胶棒 固体胶 小号9g 12支/盒 32盒/箱 | 得力/deli7101, | 盒 | 10.00 | 10.8 | 108 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 彭迪
联系电话: 183****7938
传真:
地址: ****社区十组
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: