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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 A575 中性笔 | 36 | 108.0 | 得力/deli\A575 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0013 订书钉 | 80 | 400.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012 订书钉 | 100 | 200.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S760 替芯/铅芯 | 5 | 70.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
| 5 | 大盘纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 5 | 800.0 | 无品牌\大盘纸 | 验收通过 | |
| 6 | 洗手液 | 2 | 280.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 威猛先生 500g清香型 洁厕剂 | 72 | 432.0 | 威猛先生/Mr Muscle\500g清香型 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 5 | 60.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 5 | 95.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 5 | 90.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 书立/阅读架 | 50 | 800.0 | 得力/deli\78650 | 验收通过 | |
| 12 | ** 1071 热水瓶 | 2 | 70.0 | **\1071 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 7655 记事本 | 150 | 450.0 | 得力/deli\7655 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7092 胶棒 | 10 | 30.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 21750 便签本/便条纸/N次贴 | 5 | 50.0 | 得力/deli\21750 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |