巢湖市文化和旅游局关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年11月13日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号:

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年11月13日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 A575 中性笔 36 108.0 得力/deli\A575 验收通过
2 得力 0013 订书钉 80 400.0 得力/deli\0013 验收通过
3 得力 0012 订书钉 100 200.0 得力/deli\0012 验收通过
4 得力 S760 替芯/铅芯 5 70.0 得力/deli\S760 验收通过
5 大盘纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸 5 800.0 无品牌\大盘纸 验收通过
6 洗手液 2 280.0 无品牌\无型号 验收通过
7 威猛先生 500g清香型 洁厕剂 72 432.0 威猛先生/Mr Muscle\500g清香型 验收通过
8 得力 8556 票夹/长尾夹 5 60.0 得力/deli\8556 验收通过
9 得力 8553 票夹/长尾夹 5 95.0 得力/deli\8553 验收通过
10 得力 8551 票夹/长尾夹 5 90.0 得力/deli\8551 验收通过
11 得力 书立/阅读架 50 800.0 得力/deli\78650 验收通过
12 ** 1071 热水瓶 2 70.0 **\1071 验收通过
13 得力 7655 记事本 150 450.0 得力/deli\7655 验收通过
14 得力 7092 胶棒 10 30.0 得力/deli\7092 验收通过
15 得力 21750 便签本/便条纸/N次贴 5 50.0 得力/deli\21750 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 汪婧





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2025-11-13
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