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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1774
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月13日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AWT90945 文件夹 | 51 | 510.0 | 晨光/M G\AWT90945 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 K35 蓝 中性笔 | 20 | 480.0 | 晨光/M G\K35 蓝 | 验收通过 | |
| 3 | 惠普 CF277A 硒鼓 | 3 | 1440.0 | 惠普/HP\CF277A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 BG108-09 文件袋(布) | 10 | 420.0 | 得力/deli\BG108-09 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 A3 80g 打印/复印纸 | 10 | 600.0 | 晨光/M G\A3 80g | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 APYF4T74 军训教官办公用品(PU/PVC笔记本) | 50 | 1250.0 | 晨光/M G\APYF4T74 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |