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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****2037B****7201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号无汞碱性电池 | 节 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 2 | 晨光 GP1350 中性笔 | 晨光/M GGP1350 | 支 | 50.00 | 18 | 900 |
| 3 | 齐心 D6017 口启纸 | 齐心/ComixD6017 | 包 | 30.00 | 3 | 90 |
| 4 | 得力 票据夹发票夹支票夹办公财务用品多功能档案夹文件夹收纳夹 | 得力/deli63202 | 个 | 20.00 | 6.5 | 130 |
| 5 | 印爽复印纸 印爽 印爽复印纸 打印/复印纸70gA4 A3 | 印爽印爽复印纸 | 箱 | 1.00 | 180 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马锋华
联系电话: 139****2321
传真:
地址: ****德大路1188号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: