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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N660********253202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 捆扎绳 | 得力/deliDL506152 | 捆 | 4.00 | 42 | 168 |
| 2 | 得力 5674 5674透明拉链袋(透明)(只) | 得力/deli5674 | 只 | 5.00 | 24 | 120 |
| 3 | 得力 7665 胶装本 | 得力/deli7665 | 本 | 20.00 | 20 | 400 |
| 4 | 晨光 APYRA60900 档案袋 | 晨光/M GAPYRA60900 | 个 | 70.00 | 20 | 1400 |
| 5 | 晨光6192 旗帜 | 晨光/M G晨光6192 | 面 | 3.00 | 95 | 285 |
| 6 | 晨光刀旗 旗帜 | 晨光/M G晨光刀旗 | 包 | 4.00 | 50 | 200 |
| 7 | 得力 3222 经久耐用2号国旗/五星**(160*240cm) 办公用品 3222旗帜 | 得力/deli3222 | 件 | 2.00 | 50 | 100 |
| 8 | 晨光荣誉证书内芯ASC99326 奖状/证书 | 晨光/M G晨光荣誉证书内芯ASC99326 | 包 | 1.00 | 70 | 70 |
| 9 | 晨光PU荣誉证书ASC99310 奖状/证书 | 晨光/M G晨光PU荣誉证书ASC99310 | 本 | 5.00 | 15 | 75 |
| 10 | 晨光/M G AYZ97522 印油/印泥/** | 晨光/M GAYZ97522 | 个 | 3.00 | 11 | 33 |
| 11 | 西玛记账凭证KPJ101 财务证明用品 | 西玛/simaa西玛记账凭证KPJ101 | 件 | 2.00 | 180 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴迪
联系电话: 150****7591
传真:
地址: **县**镇鸣凤大街东150米
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: