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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********255601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 18503 电池/电力配件 | 得力/deli18503 | 个 | 1.00 | 2.58 | 2.58 |
| 2 | 惠普 Q7516A 硒鼓 | 惠普/HPQ7516A | 个 | 4.00 | 180 | 720 |
| 3 | 惠普 CE505A 硒鼓 | 惠普/HPCE505A | 只 | 10.00 | 95 | 950 |
| 4 | 公牛 GN-403 PCB插座 | 公牛/BULLGN-403 | 个 | 3.00 | 92 | 276 |
| 5 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli3725 | 个 | 3.00 | 75 | 225 |
| 6 | 得力 33474 档案袋 | 得力/deli33474 | 包 | 3.00 | 31.9 | 95.7 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张炳元
联系电话: 139****3833
传真:
地址: **市黄河路252号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: