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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********252402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 24/6 订书钉 | 得力/deli24/6 | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
| 2 | 久丽 洁厕刷 | 久丽家用清洁布 | 个 | 10.00 | 7 | 70 |
| 3 | BAYASOLO 除胶剂 | BAYASOLOFC-401 | 个 | 15.00 | 18 | 270 |
| 4 | YB 垃圾袋 | YB塑料袋 | 捆 | 30.00 | 20 | 600 |
| 5 | YB 垃圾袋 | YB塑料袋 | 捆 | 30.00 | 7 | 210 |
| 6 | YB 垃圾袋 | YB塑料袋 | 捆 | 30.00 | 17 | 510 |
| 7 | 利尔康 消毒液 | 利尔康95 | 箱 | 1.00 | 195 | 195 |
| 8 | 粤龙 007 胶皮手套 | 粤龙007 | 包 | 50.00 | 4.5 | 225 |
| 9 | 金号毛巾 纯棉毛巾 毛巾 | 金号毛巾MF1029H | 条 | 20.00 | 20 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 薛航
联系电话: 159****6462
传真:
地址: **市净月大街2556号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: