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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********2512601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 GP70N 联想(Lenovo)8倍速 USB外置光驱 DVD外置刻录机 移动光驱 外接光驱 笔记本电脑便携光驱外置读刻一体黑色 GP70N | 联想/lenovoGP70N | 个 | 3.00 | 180 | 540 |
| 2 | 绿联 CM179 连接线/连接器/转换器 | 绿联/ugreenCM179 | 件 | 3.00 | 260 | 780 |
| 3 | 联想 KN102 联想 KN102 办公 键鼠套装 | 联想/lenovoKN102 | 件 | 5.00 | 99 | 495 |
| 4 | 得力/deli 50600 共享翻页笔 | 得力/deli50600 | 支 | 20.00 | 148 | 2960 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 闫连成
联系电话: 131****0450
传真:
地址: 凯旋路11号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: