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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6310
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维邦 195mm*155mm 抽纸 | 3 | 390.0 | 维邦\195mm*155mm | 验收通过 | |
| 2 | 兰诗 617-Y 扫把 | 20 | 110.0 | 兰诗\617-Y | 验收通过 | |
| 3 | 朋宁 水拖 | 10 | 328.0 | 朋宁\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 33688 宝珠/走珠/签字笔 | 10 | 129.0 | 得力/deli\33688 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0042 图钉/工字钉 | 10 | 88.0 | 得力/deli\0042 | 验收通过 | |
| 6 | 轻便夹得力抽杆夹A4拉杆夹加厚文件夹学生用试卷夹透明简历夹办公用品塑料文件袋收纳资料册报告夹子 | 98 | 98.0 | 得力/deli\得力抽杆夹A4拉杆夹加厚文件夹学生用试卷夹透明简历夹办公用品塑料文件袋收纳资料册报告夹子 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 33097 胶水 | 10 | 140.0 | 得力/deli\33097 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |