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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1150
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S63 中性笔 | 5 | 125.0 | 得力/deli\S63 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 GN-317 3米 多功能插座 | 3 | 195.0 | 公牛/BULL\GN-317 3米 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 胶带座/封箱器 | 6 | 30.0 | 得力/deli\30369 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 3151 学生用笔记本 | 10 | 250.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 1265 剪刀 | 6 | 90.0 | 得力/deli\1265 | 验收通过 | |
| 6 | 爱国者 U371 U盘 | 3 | 285.0 | 爱国者/aigo\U371 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |