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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5995
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7382 学生修正液 | 5 | 19.0 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 金属回形针 | 5 | 69.5 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 易利丰 A4 230g 彩色卡纸 | 10 | 250.0 | 易利丰/elifo\A4 230g | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 K-35 中性笔 | 12 | 336.0 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 5 | 百利文 B0052 文件袋 20只装 | 5 | 95.0 | 百利文\B0052 | 验收通过 | |
| 6 | 三木 P16-3 票夹/长尾夹 24只32mm | 4 | 41.6 | 三木/Sunwood\P16-3 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5664-75 档案盒-背宽75MM(蓝)(个) | 10 | 177.2 | 得力/deli\5664-75 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0027 订书钉 | 5 | 49.5 | 得力/deli\0027 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8552 票夹/长尾夹 24只41mm | 10 | 180.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |