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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025003204
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 PM1805 泡沫胶 18mm*5y | 齐心/ComixPM1805, | 卷 | 50.00 | 10 | 500 |
| 2 | 中彩 503 勾线笔 小双头 12支/盒 | 中彩503, | 盒 | 20.00 | 12 | 240 |
| 3 | ** 6565 一次性纸盘 幼儿园绘画纸盘 蛋糕盘 185/6寸,250/7寸,360/8寸,550/9寸 | **6565, | 包 | 8.00 | 3.8 | 30.4 |
| 4 | ** 6565 一次性纸盘 幼儿园绘画纸盘 蛋糕盘 185/6寸,250/7寸,360/8寸,550/9寸 | **6565, | 包 | 5.00 | 4.8 | 24 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 陈瑞雪
联系电话: 130****6391
传真:
地址: ******社区
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: