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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********840********2025001605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 18504 7号干电池 | 得力/deli18504, | 对 | 5.00 | 3.8 | 19 |
| 2 | 得力 S02 中性笔0.7mm弹簧头(黑)(12支/盒) | 得力/deliS02, | 盒 | 2.00 | 24 | 48 |
| 3 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556ES, | 盒 | 4.00 | 14 | 56 |
| 4 | 得力 6793 0.5mm黑色微笑 可粘贴台笔 | 得力/deli6793, | 支 | 2.00 | 4.5 | 9 |
| 5 | 得力 5501A 文件袋 10个装 | 得力/deli5501A, | 包 | 1.00 | 20 | 20 |
| 6 | 得力 7730 便签本/便条纸/N次贴(76*19mm四格) 一包装 | 得力/deli7730, | 包 | 1.00 | 6 | 6 |
| 7 | 绿联 11631 连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen11631, | 根 | 1.00 | 35 | 35 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 欧倩
联系电话: 183****0722
传真:
地址: 开投大厦258
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: