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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1570
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月14日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S831 记号笔/粗笔 | 2 | 20.0 | 得力/deli\S831 | 验收通过 | |
| 2 | 联想 DDR4 2666 8GB 内存 | 2 | 380.0 | 联想/lenovo\DDR4 2666 8GB | 验收通过 | |
| 3 | 得力 bopp胶带 | 2 | 11.0 | 得力/deli\33305 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 电池/电力配件 | 1 | 2.0 | 南孚/NANFU\5号/7号 | 验收通过 | |
| 5 | 美的 MK-HJ1522 电热水壶 | 1 | 79.0 | 美的/Midea\MK-HJ1522 | 验收通过 | |
| 6 | 新绿天章70gA4 打印/复印纸 | 3 | 420.0 | 新绿天章\新绿天章70gA4 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |