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为切实履行财政部门会计监督职责,充分发挥会计监督服务宏观调控和财政管理、保障财税政策执行、提升会计信息质量的重要作用,****财政局根据《****财政厅关于开展2025年度会计和评估监督检查工作的通知》(浙财监督〔2025〕9号)等文件要求,认真组织实施2025年度会计监督检查工作。现将检查结果公告如下:
一、 检查方式、对象和时间
(一)检查方式:就地检查;
(二)检查对象:****开发区管理委员会、******发展中心、****集团有限公司等3个单位;
(三)检查时间:2025年9月4日-10月26日。
二、检查发现的问题
****开发区管理委员会:部分内控制度执行不够到位;会计核算不够规范;合同管理不够规范;工程结算不及时等。
******发展中心:内控制度不健全及执行不够到位;支出原始凭证不规范;固定资产管理不规范;合同内容签订不规范、合同执行不到位;建设项目未及时结算等。
****集团有限公司:内控制度不健全及执行不够到位;单位资产未定期盘点、存货管理不规范;支出原始凭证不规范、资金支付手续不齐全;往来款长期挂账未及时清理;项目结算不及时等。
三、处理结果
目前,检查组已出具《行政处理决定书》,要求3家单位限期整改并形成书****财政局。