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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********120********2025001202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 尼奥尼 N2801 炭笔 软中硬 | 尼奥尼/NYONIN2801, | 盒 | 7.00 | 15 | 105 |
| 2 | 得力 S999-10B 铅笔 12支/盒 | 得力/deliS999-10B, | 盒 | 6.00 | 15 | 90 |
| 3 | 万庆 A81 裁判旗(红、白) | 万庆A81, | 面 | 7.00 | 15 | 105 |
| 4 | 得力 WJ3275-01 卷筒纸 | 得力/deliWJ3275-01, | 提 | 15.00 | 24 | 360 |
| 5 | 得力 22289 记事本 单本装 | 得力/deli22289, | 本 | 16.00 | 15 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姜先林
联系电话: 138****3231
传真:
地址: **县****中学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: