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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2526403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 美孚 65润滑油 润滑剂 润滑脂 | 美孚/Mobil65润滑油 | 桶 | 2.00 | 145 | 290 |
| 2 | 星空 Z2 整理箱 | 星空Z2 | 个 | 10.00 | 35 | 350 |
| 3 | 得力 8921 收纳箱/盒/袋 插座收纳盒 | 得力/deli8921 | 个 | 20.00 | 65 | 1300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘雪宁
联系电话: 139****7916
传真:
地址: ****市梨乡路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: