昆明市工业和信息化局 关于购买2025年度事业单位财务收支及内控制度执行情况专项审计服务项目计划

发布时间: 2025年11月14日
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一、项目名称:

2025年度事业单位财务收支及内控制度执行情况专项审计服务项目

二、购买单位:

****

三、政府购买服务目录代码及名称:

根据《****政府购买服务指导性目录(2022年版)》(昆财综〔2022〕46号),****政府履职辅助性服务,二级目录为会计审计服务,三级目录为审计服务,目录代码为B0302。

四、购买内容:****信息化局提供专项审计服务。包含:社会中介机构审计服务,重大审计事项第三方审计服务等。

五、项目服务期限:2个月

六、经费预算:项目预算4万元,所****信息化局2025年部门预算“工业和信息化发展专项经费-重点项目绩效评价及审计”中列支。

七、购买方式:按照《****办公厅****政府集中采购目录及标准(2024年版)的通知》(云政办函(2024)7号)文件规定,集中采购机构采购项目及部门集中采购项目之外属于分散采购,单项或批量金额在60万元(不含)以下的项目,****政府采购范围,****信息化局按照内控、财务制度执行。

八、项目要求:

根据《**省内部审计工作规定》、《****财务管理办法》、《****关于进一步明确内部审计工作有关事项的通知》的有关规定,****事业单位的财务监督工作,委托第三方专业审计机构对下属单位的预算执行、财政财务收支、内部制度建设等情况开展专项审计,协助收集相关佐证材料并建立统计审查工作台账,在规定的工作时限内提出审计意见和建议。

九、承接标准:

(一)须为中华人民**国境内注册的法人或其他组织,能独立承担民事责任。

(二)具有良好的商誉和健全的财务会计制度;依法缴纳税收和社会保险费用。

****服务所需的专业人员和技术能力,能按时按质完成工作任务。

****政府购买服务活动中没有重大的违法、违规或其他不良记录,近三年在行业内无不良记录或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录,未在“信用中国”网被列入失信被执行人。

(五)参与人员能接受相关保密审查。

(六)本项目不接受联合体报价或分包、转包。

十、目标要求

****事业单位的专项审计工作,对被审计单位的各类会计账簿,会计期间的财务收支情况、预决算执行情况、费用报销审批流程以及有关重大事项进行审查,及时反馈存在的问题,并形成清晰、准确、完整的审计报告,为下一步深化内控制度提供决策依据。

十一、公示时间及响应方式

公示时间:自公示内容发布之日起5个工作日,即2025年11月14日至11月20月。凡有意参加者,请于2025年11月20日17:00前报名并提交响应文件,具体联系方式如下:标书代写

地址:******中心4号楼5楼567室

联系人:蒲老师 联系电话:0871-****5428

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2025-11-14
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