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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M111********00429
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 幸运鸟 70克A4 A4复印纸 | 幸运鸟/HOOPOE70克A4 | 箱 | 20.00 | 218 | 4360 |
| 2 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 2.00 | 14.5 | 29 |
| 3 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon抑菌洗手液 500g | 瓶 | 2.00 | 14 | 28 |
| 4 | 乳胶手套加厚 牛筋工业劳保手套 | 无品牌乳胶手套 | 双 | 1.00 | 4 | 4 |
| 5 | 得力D-2612AT激光碳粉盒 | 得力/deliD-2612AT | 个 | 23.00 | 79 | 1817 |
| 6 | 不沾油竹纤维不掉毛洗碗巾白色30*27 10条装 | 无品牌30*30cm | 包 | 1.00 | 65 | 65 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄运生
联系电话: ****945****
传真:
地址: ****一中新校区
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县日峰镇**红大道146号(新黎10#房)
附件信息: