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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M111********00213
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 63102 文件夹 | 得力/deli63102 | 包 | 50.00 | 1.3 | 65 |
| 2 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli8383 | 只 | 100.00 | 0.8 | 80 |
| 3 | 蓝月亮 500g*1 洗手液 | 蓝月亮/Blue moon500g*1 | 瓶 | 75.00 | 9 | 675 |
| 4 | 公牛 GN-609 3米 电源插座 | 公牛/BULLGN-609 3米 | 只 | 4.00 | 32 | 128 |
| 5 | 太太乐 胶棉拖把 | 太太乐33cm | 把 | 2.00 | 32 | 64 |
| 6 | 得力 bopp胶带 | 得力/deli固体胶 | 个 | 40.00 | 1.5 | 60 |
| 7 | 公牛 GN-609 5米 电源插座 | 公牛/BULLGN-609 5米 | 只 | 6.00 | 42 | 252 |
| 8 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 盒 | 30.00 | 10 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 宋杰
联系电话: ****046****
传真:
地址: **镇**中大道21号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县吉****车站
附件信息: