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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M111********00410
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWG97039 高粘度胶水 弯头液体胶水 120ML*12支/盒 | 晨光/M GAWG97039 | 盒 | 1.00 | 60 | 60 |
| 2 | 得力 33414 A4透明塑料网格拉链文件袋 | 得力/deli33414 | 个 | 20.00 | 3 | 60 |
| 3 | 得力 8308 A4透明塑料按扣文件袋 资料袋 | 得力/deli8308 | 个 | 50.00 | 1.5 | 75 |
| 4 | 得力 63206 4CM牛皮纸档案盒 10个/包 | 得力/deli63206 | 包 | 20.00 | 27 | 540 |
| 5 | 得力 8555ES 小号彩色长尾夹票夹 40只/筒 | 得力/deli8555ES | 筒 | 5.00 | 10 | 50 |
| 6 | 得力 21550 便签本 便条纸 N次贴 | 得力/deli21550 | 包 | 5.00 | 9.9 | 49.5 |
| 7 | 亿色 吸水清洁毛巾 保洁卫生抹布 擦车巾 | 亿色吸水清洁毛巾 | 块 | 1.00 | 15 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张健梅
联系电话: ****062****
传真:
地址: **大厦二楼205室
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区明月北路229****广场8街60号)
附件信息: