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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M111********00411
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9893 印油/印泥/** | 得力/deli9893 | 件 | 16.00 | 25.8 | 412.8 |
| 2 | 402 胶水 | 天鹅402 | 瓶 | 20.00 | 2.3 | 46 |
| 3 | 心相印 DT3200 抽纸 | 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 | 箱 | 2.00 | 420 | 840 |
| 4 | 公牛 双排插线板1.8米/3米 | 无品牌1.8米/3米 | 个 | 10.00 | 55 | 550 |
| 5 | 南孚 电池5号/七号 | 南孚/NANFU5号/7号 | 个 | 200.00 | 1.8 | 360 |
| 6 | 得力 A4纸 | 得力/deliA4 | 箱 | 40.00 | 170 | 6800 |
| 7 | 金边 垃圾桶 | 无品牌金边 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
| 8 | 便利贴 | 无品牌便利贴 | 盒 | 1.00 | 40 | 40 |
| 9 | 得力 S01 中性水笔 | 得力/deliS01 | 盒 | 52.00 | 13.8 | 717.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 樊荟
联系电话: 0791-****1814
传真:
地址: 顺外路79号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市****开发区绿地大道888号绿地未来城A04-07地块303#办公楼-515室
附件信息: