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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N564********2529004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 sGM3Irq4 便签盒/座 | 得力/delisGM3Irq4 | 个 | 5.00 | 8 | 40 |
| 2 | 得力 50858 书报架/展示架 | 得力/deli50858 | 个 | 50.00 | 16 | 800 |
| 3 | 晨光 拉杆夹 | 晨光/M GADM95105 | 个 | 1190.00 | 1.2 | 1428 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿依沙拉﹒达吾列提汗
联系电话: 182****5753
传真:
地址: ****市桦亭路8号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: