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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********2511401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 洁柔 130抽 抽纸 | 洁柔/C S130抽 | 包 | 100.00 | 1 | 100 |
| 2 | 蓝锐 储物箱 | 蓝锐lc02-14 | 个 | 30.00 | 25 | 750 |
| 3 | 英友 杯子 | 英友C2709 | 件 | 10.00 | 12 | 120 |
| 4 | CJ 塑料袋 小号 | CJR8GhaewtqY | 件 | 10.00 | 5 | 50 |
| 5 | 紫光 DVD+R 光盘 | 紫光/UnisscanDVD+R | 桶 | 5.00 | 75 | 375 |
| 6 | 金号 S1206 毛巾 | 金号S1206 | 件 | 35.00 | 13 | 455 |
| 7 | 齐心 JF5508-6 防风胶带 | 齐心/ComixJF5508-6 | 卷 | 10.00 | 4 | 40 |
| 8 | 得力 LN104 鼠标垫 | 得力/deliLN104 | 张 | 5.00 | 12 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 林霞
联系电话: 185****2899
传真:
地址: 芳菲路123号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: