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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1J481********401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卫洋 铁簸箕 簸箕 | 卫洋铁簸箕 | 个 | 40.00 | 13 | 520 |
| 2 | 国产 常闭 其它开关/底盒 插座盖板 | 国产常闭 | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
| 3 | 韦度 003 杆秤 | 韦度003 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 4 | 美翔 其它窗 纱窗网 | 美翔纱窗 | 个 | 1.00 | 320 | 320 |
| 5 | 星空 002 其它窗 窗户把手 | 星空002 | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
| 6 | 格之格 墨盒 其它油墨 2323粉盒 | 格之格墨盒 | 个 | 1.00 | 190 | 190 |
| 7 | 视贝 002 其它开关/底盒 吊线盒 | 视贝/seebest002 | 个 | 50.00 | 3 | 150 |
| 8 | 鸣固 塑料扫把 扫把头 小扫把 | 鸣固塑料扫把 | 把 | 70.00 | 4.5 | 315 |
| 9 | 福源 竹扫把 扫把头 大扫把 | 福源竹扫把 | 把 | 10.00 | 18 | 180 |
| 10 | 恒生 各型号 安全生产设备 12v蓄电池 | 恒生各型号 | 个 | 2.00 | 350 | 700 |
| 11 | 得力 3452日记账 账本/账册 入库单 | 得力/deli3452日记账 | 本 | 10.00 | 5 | 50 |
| 12 | 雅高 YG-033 平板拖把 | 雅高YG-033 | 件 | 50.00 | 15 | 750 |
| 13 | 1 安全生产设备密封胶 | A1 | 个 | 30.00 | 2.5 | 75 |
| 14 | 正泰 其它开关/底盒 其它开关地暖开关 | 正泰/CHNT开关 | 个 | 20.00 | 60 | 1200 |
| 15 | 卫洋 铁锹 锹铲子 | 卫洋铁锹 | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 16 | 得力 牛皮纸A4纸 | 得力/deliA4 | 箱 | 2.00 | 190 | 380 |
| 17 | 联想 LD2451 墨粉/碳粉 | 联想/lenovoLD2451 | 盒 | 4.00 | 45 | 180 |
| 18 | 得力 5605 档案盒75MM | 得力/deli5605 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 19 | 得力 5502 档案袋 | 得力/deli5502 | 包 | 20.00 | 0.8 | 16 |
| 20 | 榄菊 DGD-B1 灭蚊灯 | 榄菊/LanjuDGD-B1 | 个 | 24.00 | 60 | 1440 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿不艾尼.阿不都热合曼
联系电话: 181****6747
传真:
地址: **县**小镇
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: