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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2518401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 玛丽 云彩纸--红色彩纸/蓝色 | 玛丽彩纸 | 包 | 1.00 | 10 | 10 |
| 2 | 来客 ****7273 一次性餐桌用品套装--纸盘 | 来客****7273 | 包 | 8.00 | 9.75 | 78 |
| 3 | 利仁 LPKX-57 电烤箱--电烤箱 | 利仁/LivenLPKX-57 | 台 | 10.00 | 20 | 200 |
| 4 | 打包带--塑料绳 | 其他家打包带 | 卷 | 10.00 | 2 | 20 |
| 5 | 得力 云彩纸--打印纸A4纸 | 得力/deliA4 | 包 | 32.00 | 180 | 5760 |
| 6 | 川 其它茶叶--茶叶 | 川茶叶 | 罐 | 3.00 | 80 | 240 |
| 7 | 川 500g 其它茶叶--茶叶 | 川500g | 包 | 3.00 | 50 | 150 |
| 8 | 兰诗 GJ-0128 平板拖把 | 兰诗GJ-0128 | 套 | 2.00 | 45 | 90 |
| 9 | 索尼 CD-RW 光盘 | 索尼/SonyCD-RW | 个 | 2.00 | 180 | 360 |
| 10 | 日记本--笔记本 | 其他家笔记本 | 本 | 10.00 | 14 | 140 |
| 11 | 兰诗 SB-0322 扫把---套扫 | 兰诗SB-0322 | 把 | 4.00 | 23.5 | 94 |
| 12 | 得力 50132 黑板 | 得力/deli50132 | 块 | 1.00 | 70 | 70 |
| 13 | 得力 TD202 美工刀 | 得力/deliTD202 | 把 | 5.00 | 5 | 25 |
| 14 | 妙洁 0267 垃圾袋 | 妙洁/magic0267 | 包 | 5.00 | 14 | 70 |
| 15 | 妙洁 6076 平板拖把 拖把 | 妙洁/magic6076 | 把 | 1.00 | 10 | 10 |
| 16 | 得力/deli 8961保温壶1.5l玻璃内胆(单位:个)本色 | 得力/deli8961 | 个 | 10.00 | 78 | 780 |
| 17 | 乳胶手套 | 无品牌ST01 | 双 | 1.00 | 20 | 20 |
| 18 | 苏泊尔 SW-15T09a 电热水壶 | 苏泊尔/SUPORSW-15T09a | 个 | 1.00 | 168 | 168 |
| 19 | 凯壹特 116 凯壹特 116 白**面口罩 50只装 蓝色 | 凯壹特116 | 包 | 30.00 | 5 | 150 |
| 20 | 马桶刷 | 无品牌MTS-01 | 个 | 6.00 | 7 | 42 |
| 21 | 得力 5532 报告夹 5只A4加宽加厚14mm透明拉杆夹抽杆夹文件夹 | 得力/deli5532 | 包 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 帕丽旦
联系电话: 151****2433
传真:
地址: **县曼干东路10号县纪委监委
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: