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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2515202
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 USB**线 | 绿联/UgreenUSB**线 | 根 | 1.00 | 30 | 30 |
| 2 | 斯格 10M 平板电脑数据线 | 斯格/SGO10M | 根 | 1.00 | 90 | 90 |
| 3 | 奔图 CT0-850XK黑色碳粉 粉盒 | 奔图/PantumCT0-850XK黑色碳粉 | 只 | 2.00 | 1125 | 2250 |
| 4 | 海能达 BL1719 对讲机配件 | 海能达BL1719 | 块 | 1.00 | 70 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邹超
联系电话: 187****1688
传真: 0903-****759
地址: ****市昆仑路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: