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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********627********2025002601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 19209棕 棕色 280ml 双层水杯 | 得力/deli19209棕, | 袋 | 220.00 | 15 | 3300 |
| 2 | 亚信 包装用纸 A4 加厚 150克 奖状纸 证书纸 聘书纸 | 亚信A4包装纸, | 张 | 972.00 | 1 | 972 |
| 3 | 得力 3326 混色 160张-16K-250mm*175mm 高级记事本 笔记本 | 得力/deli3326, | 本 | 526.00 | 32 | 16832 |
| 4 | 得力 70802-48 混色 盒装 三角杆 双头马克笔 | 得力/deli70802-48, | 盒 | 231.00 | 50 | 11550 |
| 5 | 七匹狼 休闲旅行 时尚潮流 多层牛津帆布 双肩背包 | 七匹狼/septwolves双肩背包, | 个 | 70.00 | 55 | 3850 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王文正
联系电话: 131****4133
传真:
地址: 福****中学北侧)
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: