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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N076********254401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 饮用纯净水 596ml 娃哈哈矿泉水/纯净水 | 娃哈哈饮用纯净水 596ml | 件 | 4.00 | 38 | 152 |
| 2 | 黄河 9559-1 铅笔 | 黄河9559-1 | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
| 3 | 得力 7758 A4彩色复印纸 | 得力/deli7758 | 包 | 9.00 | 15 | 135 |
| 4 | 妙洁 耐用型手套 橡胶手套 乳胶手套 | 妙洁/magic耐用型手套 | 双 | 5.00 | 5 | 25 |
| 5 | 绿叶 GL1001 粘鼠板 捕鼠板 | 绿叶/GreenLeafGL1001 | 个 | 9.00 | 5 | 45 |
| 6 | 熊猫 一次性筷子 | 熊猫/PANDA一次性筷子 | 包 | 2.00 | 8 | 16 |
| 7 | 得力 1672A 电子计算器 | 得力/deli1672A | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 8 | 得力/deli 33474 档案袋 | 得力/deli33474 | 个 | 2.00 | 33 | 66 |
| 9 | 起钉器 | 得力/deli1022 | 件 | 4.00 | 5 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 塔娜
联系电话: 152****9303
传真: 0909-****335
地址: **市**街1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: