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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****539Q****13401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 朋意 刷子/4寸细毛滚筒刷 | 朋意滚筒刷 | 个 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 得力 无型号 切割片 | 得力/deli无型号 | 片 | 10.00 | 1.9 | 19 |
| 3 | 得力 无型号 刷子 | 得力/deli无型号 | 把 | 4.00 | 12 | 48 |
| 4 | 多乐士 A991/涂料(乳胶漆)/内墙乳胶漆油漆涂料墙面漆18L | 多乐士/duluxA991 | 桶 | 8.00 | 240 | 1920 |
| 5 | 花蓝螺丝 | 无品牌沉头十字螺丝 | 盒 | 6.00 | 65 | 390 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒋鹏
联系电话: 190****6667
传真:
地址: **生产建设兵团第七师一二九团天池东路385号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: