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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1H443****259001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 悠梵萌 YF154 铁丝 | 悠梵萌YF154 | 斤 | 1.00 | 10 | 10 |
| 2 | 顺华狼 1.2x2.1米高 防风挡风隔断帘 门帘及配件 | 顺华狼1.2x2.1米高 | 件 | 8.00 | 98 | 784 |
| 3 | 得力 DL358210 剪刀 | 得力/deliDL358210 | 把 | 2.00 | 22 | 44 |
| 4 | 得力 DL019 美工刀 | 得力/deliDL019 | 把 | 2.00 | 22 | 44 |
| 5 | 胶带/胶纸/胶条 得力 30320 胶带 | 得力/deli30320 | 卷 | 2.00 | 20 | 40 |
| 6 | 星宇 尼龙乳胶皱纹手套通用手套涂胶涂层防滑耐磨透气 12付/M码 | 星宇L508 | 双 | 2.00 | 35 | 70 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张海
联系电话: 186****1562
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: