我院于11月13日上午已开展2025年内部专项审计服务采购评审(第一次),****小组意见,决定对采购文件进行细化完善后,重新公开征集供应商,欢迎****事务所、审计机构前来报名参加,基本情况及具体要求如下:标书代写
一、采购项目名称
2025年内部专项审计服务采购项目。
二、采购内容摘要
(一)审计周期
1.继续跟踪开展内控管理专项审计:2024年10月至2025年10月。
2.开展供应商资质及履约等能力评价:2024年10月至2025年10月。
(二)审计内容
1.跟踪开展内控管理专项审计。继续针对上一个审计年度以来,“三公”经费、耗材管理、采购管理等方面落实和执行内控制度、资金绩效情况以及风险防控机制运行情况进行全面跟踪审计,调查了解上一年度审计发现问题整改情况,对发现问题提出意见建议。
2.开展供应商资质及履约等能力评价。对为我院提供服务的部分供应商(约35家)进行资质及履约能力评价,对供应商服务执行、价格成本、交付能力进行综合评估与风险分析,并对审核结果进行判定与反馈,为我院实现供应商分级管理、建立供应商风险应对机制、促进供应商改进提供建议。
三、项目预算金额
100000元,具体价格以成交价为准。
四、报名及获取采购文件时间标书代写
报名时间:2025年11月13日—11月17日。
获取采购文件时间:2025年11月18日—11月20日。标书代写
五、获取采购文件方式标书代写
仅限电子邮件,获取时请发送以下文件电子版至dwbgs@scidc.****.cn。
(一)营业执照加盖公章扫描件;
(二)“信用中国”网站相关主体信用记录——将带有
参选人信用信息的查询记录截图并加盖公章扫描件;
(三)执业资格:依法取得财政部门颁发的准予执行注册会计师法定业务《执业证书》;
(四)报名登记表(详见附件)。
六、评审时间
11月21日,采购结果以电话/公告形式通知。
七、联系人、联系方式:
杨老师 028-****9012
八、申请人资格要求
(一)必须符合《****政府采购法》第二十二条规定:
1.具有独立承担民事责任的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6.法律、行政法规规定的其他条件。
(二)参选人不得为“信用中国”网站(www.****.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商,不得为“中国政府采购网”(www.****.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被****政府采购活动的供应商;
(三)执业资格:依法取得财政部门颁发的准予执行注册会计师法定业务《执业证书》;
(四)本项目不接受联合体参选。