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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2621
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月16日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超威 室内除臭/芳香用品 | 10 | 220.0 | 超威\杀虫药蚊子药500ml | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS91699 别针/回形针/大头针 | 50 | 100.0 | 晨光/M G\ABS91699 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AWG97003 胶水 | 40 | 140.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 4 | 小布拉 其它中小型健身器材 | 10 | 400.0 | 小布拉\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 爱特福 84消毒液 消毒液 | 20 | 360.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 6 | 金号 全棉毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 26 | 130.0 | 金号\全棉毛巾 | 验收通过 | |
| 7 | 麦拉达 儿童玩具 | 10 | 380.0 | 麦拉达\无型号 | 验收通过 | |
| 8 | 魅扣 儿童玩具 | 10 | 360.0 | 魅扣\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 七彩童娃 儿童玩具 | 2 | 510.0 | 七彩童娃\认证型号 | 验收通过 | |
| 10 | 儿童玩具 | 20 | 400.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |