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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N123********254201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 1622 电子计算器 | 得力/deli1622 | 个 | 5.00 | 55 | 275 |
| 2 | 得力 8552A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552A | 盒 | 6.00 | 15 | 90 |
| 3 | 得力 装订耗材 | 得力/deli3847 | 盒 | 1.00 | 70 | 70 |
| 4 | 公牛 办公线材公牛插排 | 公牛/BULLGN-609(3-5) | 个 | 3.00 | 99 | 297 |
| 5 | 得力 241-0 打印/复印纸 | 得力/deli241-0 | 盒 | 10.00 | 70 | 700 |
| 6 | 晨光 MG-6102 文化用品笔类中性笔芯 | 晨光/M GMG-6102 | 支 | 5.00 | 11 | 55 |
| 7 | 五月花 WYH-GB102 日用百货清洁用具垃圾桶 | 五月花/MAY FLOWERWYH-GB102 | 个 | 10.00 | 9 | 90 |
| 8 | 信发A4彩色230g皮纹纸 皮纹纸卡纸 | 信发信发A4彩色230g皮纹纸 | 包 | 10.00 | 23 | 230 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 单小艳
联系电话: 159****4033
传真:
地址: 黑石镇镇中路21号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: