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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9518
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5006 文件夹 文件盒 | 8 | 184.0 | 得力/deli\5006 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 脸盆 大号洗菜盆洗脚盆 | 6 | 113.4 | 茶花\茶花盆 | 验收通过 | |
| 3 | 枪手 无味杀虫剂 灭鼠/杀虫剂 | 36 | 864.0 | 枪手/GUNNER\无味杀虫剂 | 验收通过 | |
| 4 | 金号 S1206 毛巾/面巾/方巾金号毛巾纯棉吸水毛巾多条装全棉舒适 成人洗脸洗澡毛巾 | 145 | 2610.0 | 金号\S1206 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 纸杯 | 60 | 750.0 | 妙洁/magic\270ML | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 10 | 246.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 7 | 兰诗 喷头 喷水壶 酒精喷壶气压式喷雾壶 2L喷壶 | 6 | 132.0 | 兰诗\兰诗HF-C302 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |