建湖县2024年度县本级预算执行、决算草案

发布时间: 2025年11月17日
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**县2024年****预算执行、决算草案
及其他财政收支审计结果公告

公告2025年第1号

(2025年11月17日公告)

根据《中华人民**国审计法》及相关法律法规规定,县审计局派出审计组,自2025年3月至2025年6月,对**县2024年****预算执行及其他财政收支情况进行了审计,现将有关情况公告如下:

一、县本级财政管理和决算草案审计情况

此次审计重点关注了财政预算编制管理、组织预算执行、国有资产管理等情况。发现的主要问题:

(一)预算编制精度仍显不足

1.未严格控制代编预算。县财政职能科室代编预算占一般公共预算支出的15.16%,代编预算中有30.42%未执行。

2.储备性资金动用程序不合规。县财政动用预算稳定调节基金,未按规定编制本级预算的调整方案。

3.政府采购预算编制不全面。3家单位10****政府采购预算,涉及政府采购计划金额3418.20万元。

(二)组织预算执行有待加强

1.政府非税收入未及时缴库。78家单位5932.48万元非税收入,未按规定在10个工作日内足额缴库。

2.专项资金管理不够严格。41项上级专项资金未按规定在30日内分解下达;4项上级专项资金无项目分配,资金闲置1年以上。

3.少数项目实施进度滞后。2个项目未按期完工,进度滞后。

4.绩效管理未形成闭环。17家单位46个项目未设置预算绩效目标,4家单位绩效自评报告内容不完整;5家单位6个项目49个绩效评价问题,整改情况未报财政。

(三)国有资产管理有待提高

1.闲置资产未有效盘活。13家单位23处房产闲置,16家国企51处房产闲置。

2.资产出租管理不够到位。1家单位未经审批将资产出租;2家单位房屋出租收入未按规定上缴财政。

3.未加快办理转固手续。13家单位28处房屋及建筑物在建工程已投入使用,但未按规定加快办理转入固定资产手续。

二、园区(街道)预算执行审计情况

(一)预算编制不够全面。3****政府采购预算。

(二)预算执行不够严格。2家单位因编外用工清理不到位,超预算支出编外人员工资;2家单位存在9项预算指标执行率低的问题。

****政府采购管理不够规范。1家单位3个项目未经招标直接委托县属国企实施;1家单位3****政府购买服务程序。

三、部门预算执行审计情况

(一)预算公开数据不完整。1家单位预算少公开项目资金1441.46万元,1家单位人员经费预算公开数不准确。

(二)决算草案数据不准确。1家单位将3笔项目支出编入基本支出,1家单位将日常公用经费支出编入人员经费,1家单位多计其他商品和服务支出。

(三)部分项目预算执行率低。1家单位项目资金200万元当年未支出,1家单位未考虑到上年编制未使用的情况继续编制预算,1家单位未经审批将培训费调剂用于差旅费等支出。

(四)国有资产入账不及时。3家单位7个项目资产未按规定计入固定资产。

四、专项审计和审计调查情况

(一)省以下财政转移支付审计情况

审计部门对2024年省以下财政转移支付情况进行了审计,发现指标下达超时限的问题。

(二)林业保护政策落实及资金绩效审计情况

审计部门对2022年至2024年林业保护政策落实及相关资金绩效情况进行了审计,发现营造林后期管护效果不佳的问题。

(三)清理拖欠企业账款审计情况

审计部门对清理拖欠企业账款情况进行了审计,发现以不合理的付款方式变相拉长付款期限的问题。

(四)全县医保基金管理审计情况

审计部门对2022年至2024年医保基金管理情况进行了审计,发现医保基金支出户少计利息、违规使用医保统筹基金、定点医疗机构动态管理不到位的问题。

(五)全县住宅物业维修基金审计情况

审计部门对2022年至2024年全县住宅物业维修基金交存、使用、监管以及相关政策落实情况进行了审计,发现住宅维修资金追缴制度不健全、电梯消防专项资金未按规定核算、维修基金增值收益未分户结算的问题。






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