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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********743********2025001602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9874 快干清洁印泥油 | 得力/deli9874, | 瓶 | 5.00 | 5 | 25 |
| 2 | 得力 9863ES 9863ES快干** | 得力/deli9863ES, | 个 | 3.00 | 5 | 15 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****01007
联系电话: 182****7177
传真:
地址: **市刘官街道办新街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: