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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5961
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 MF6004 修正液 18ml | 10 | 50.0 | 晨光/M G\MF6004 | 验收通过 | |
| 2 | 奥文 8K/4K 素描纸绘画纸 20张/包 | 1 | 9.0 | 奥文\8K/4K | 验收通过 | |
| 3 | 鑫富发 酸性清洗剂500ml 多用途清洁剂 草酸 30瓶/件 | 20 | 60.0 | 鑫富发\酸性清洗剂500ml | 验收通过 | |
| 4 | 唯美源 WMY-0129 抽纸 135mm*190mm柔韧四层加厚 10包/提 | 50 | 1300.0 | 唯美源\WMY-0129 | 验收通过 | |
| 5 | 白猫 餐饮洗洁精5kg 洗洁精 4瓶/件 | 4 | 540.0 | 白猫/WhiteCat\餐饮洗洁精5kg | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30404 棉纸双面胶带 10个/托 | 10 | 160.0 | 得力/deli\30404 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |