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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2511601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 希诺 保温杯 净水桶/净水杯(水杯) | 希诺/Heenoor保温杯 | 个 | 4.00 | 100 | 400 |
| 2 | 得力 3151 学生用笔记本(笔记本) | 得力/deli3151 | 本 | 30.00 | 20 | 600 |
| 3 | 英雄 7006 钢笔 | 英雄/HERO7006 | 支 | 30.00 | 20 | 600 |
| 4 | 力博得 LBE-0071A 冲牙器 | 力博得/lebondLBE-0071A | 个 | 3.00 | 120 | 360 |
| 5 | 小蜜蜂 KU-898 扩音器(电喇叭) | 小蜜蜂/Burt's BeesKU-898 | 个 | 2.00 | 150 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 夏磊
联系电话: 191****7577
传真:
地址: ****市河滩北路1399号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: