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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB102774X****30404
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 科雷杰 COREJ 芨芨草大扫把 | 科雷杰 COREJ芨芨草大扫把 | 把 | 7.00 | 30 | 210 |
| 2 | 尖兵 ****805 锹 推雪板 | 尖兵****805 | 把 | 7.00 | 30 | 210 |
| 3 | 斯图 6296 工装夹具/垃圾钳 | 斯图6296 | 个 | 6.00 | 15 | 90 |
| 4 | 卫洋 WYS003 锹 推雪板 | 卫洋WYS003 | 把 | 9.00 | 30 | 270 |
| 5 | 华特 劳保细纱线手套450/550/600克 漂白 细棉纱 蓝边耐磨防滑 吸汗透气 工地作业防护劳保 600G细纱 | 华特:106****3394 | 件 | 7.00 | 15 | 105 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古丽巴哈拉
联系电话: 186****0953
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: