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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8827
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 20 | 40.0 | 得力/deli\6824 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 分页纸/索引纸 | 50 | 1250.0 | 得力/deli\8K | 验收通过 | |
| 3 | 得力 BP138 PU/PVC笔记本 | 20 | 400.0 | 得力/deli\BP138 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 分页纸/索引纸 | 100 | 1000.0 | 得力/deli\7577 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 63469 文件袋 | 10 | 30.0 | 得力/deli\63469 | 验收通过 | |
| 6 | 冰星梦 室内活性炭 | 20 | 780.0 | 冰星梦\无型号 | 验收通过 | |
| 7 | 唐都 硬面抄 | 50 | 1000.0 | 唐都\32K100 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |