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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M111********00226
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 CM138 USB外置刻录光驱 | 绿联/UgreenCM138 | 个 | 3.00 | 240 | 720 |
| 2 | 奔图 PANTUM 打印机粉盒芯片 | 奔图/Pantum奔图413粉盒芯片 | 个 | 2.00 | 30 | 60 |
| 3 | 奔图 TL-435 粉盒 | 奔图/PantumTL-435 | 支 | 1.00 | 260 | 260 |
| 4 | 双飞燕 FK11 键盘 | 双飞燕/A4TECHFK11 | 个 | 1.00 | 79 | 79 |
| 5 | 啄木鸟 DVD-R 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD-R | 张 | 200.00 | 2 | 400 |
| 6 | 莱盛 LS-2040 墨粉/碳粉 | 莱盛/LaserLS-2040 | 支 | 12.00 | 70 | 840 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张嫣
联系电话: ****793****
传真:
地址: **市**区广信大道118号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区**中大道670号10幢1-1、2-1
附件信息: