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**********电子卖场完成协议供货直购采购,采购结果确认如下:
一、项目概述采购编号:****
采购单位:****
所属区域:**市
预算金额(元):341.70
成交时间:2025-11-17 10:22:45
采购人联系方式:****/139****7752
采购计划备案书/核准书编号:NZC2025-A03-XY-71659
采购方式:****超市直购)
二、采购结果成交供应商:****
成交时间:2025-11-17 10:22:45
成交金额:341.70,大写(人民币):叁佰肆拾壹元柒角。
| 1 | 干电池南孚 LR6碱性7号电池4粒装 | 7# | ¥10.0000 | 5 | ¥50.00 |
| 2 | 得力2041美工刀(蓝色)(单位:把) | 2041蓝 | ¥6.0000 | 1 | ¥6.00 |
| 3 | 档案盒 得力(deli)5608 35mm档案盒 | 5608 | ¥5.5000 | 50 | ¥275.00 |
| 4 | 得力9874快干清洁印泥油 | 9874 | ¥5.0000 | 1 | ¥5.00 |
| 5 | 别针/回形针/大头针 得力/deli 0018 3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 单盒装 | 0018 | ¥1.9000 | 3 | ¥5.70 |
| 合计 | ¥341.70 大写(人民币): 叁佰肆拾壹元柒角 | ||||
采购单位:****
2025年11月17日