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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7277
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 活页本 | 52 | 728.0 | 晨光/M G\活页本 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ARCN8287 挂钩/粘钩 | 30 | 150.0 | 晨光/M G\ARCN8287 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 LL310 水壶/水杯 | 52 | 1040.0 | 得力/deli\LL310 | 验收通过 | |
| 4 | 天堂伞 37128E 伞 | 52 | 1300.0 | 天堂伞\37128E | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 羽毛球 | 52 | 2080.0 | 晨光/M G\羽毛球 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 排球 | 52 | 2860.0 | 晨光/M G\5号 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 BB175 运动鼓包/旅行包 | 52 | 3900.0 | 得力/deli\BB175 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |