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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1Q689********605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 马可 MARCO 7800-120CB 马克笔 | 马可 MARCO7800-120CB | 盒 | 1.00 | 260 | 260 |
| 2 | 闪迪 U盘SDDDC4-512G-Z46 | 闪迪/SandiskSDDDC4-512G-Z46 | 只 | 1.00 | 360 | 360 |
| 3 | 易利丰 圆形彩色卡纸(单位:包) | 易利丰/elifo彩色卡纸 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
| 4 | S93 中性笔 得力(deli)中性笔芯签字笔替芯(单位:盒) | 得力/deliS93 | 盒 | 1.00 | 30 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 杨文强
联系电话: 181****5215
传真:
地址: ****市**区纬六路151号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: